MEETIC : forte amélioration de la rentabilité

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Boulogne-Billancourt, le 28 juillet 2009

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2009

Chiffre d’affaires S1 2009 : 70,1 M€

Forte amélioration de la rentabilité - Doublement du ROAA

MEETIC (FR0004063097 – MEET), leader européen de la rencontre en ligne, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels audités pour les six premiers mois de l’exercice clos au 30 juin 2009.

q Chiffre d’affaires consolidé

En millions d’euros

IFRS

30 juin 2009 (1) (Consolidé)

30 juin 2008 (Consolidé)

Var. %

30 juin 2009 (1)

(Taux de change constant)

Var. %

(Taux de change constant)

Internet

En % du CA total

67,3

96%

60,1

95%

+11,8%

69,2

+15,0%

Mobile

En % du CA total

1,8

3%

1,9

3%

-4,2%

1,8

-3,7%

Autres

En % du CA total

1,0

1%

1,0

2%

2,1%

1,0

+4,6%

Total

70,1

63,0

+11,2%

72,0

+14,3%













































(1) Intégration de Match.com Europe dans les comptes consolidés au 1er juin 2009

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2009 s’établit à 70,1 M€. Il ressort en croissance de +11,2% par rapport à la même période de l’exercice précédent, et de +14,3% à taux de change constant en raison de l’évolution défavorable de la parité euro / livre sterling et du renforcement de l’exposition du Groupe à la devise Britannique suite à l’intégration des activités de Match.com Europe depuis le 1er juin 2009.

Le chiffre d’affaires du premier semestre intègre un mois de l’activité de Match.com Europe à hauteur de 4,9 M€.

· Chiffre d’affaires Internet

Le chiffre d’affaires de l’activité Internet du premier semestre 2009 ressort en progression de +11,8% à 67,3 M€, et de +15,0% à taux de change constant.

Hors produits constatés d’avance, les ventes d’abonnement retraitées de la contribution des activités de Match.com Europe se sont élevées à 64,6 M€ sur le semestre et à 66,1 M€ à taux de change constant, à comparer à 61,7 M€ au premier semestre 2008, soit une croissance de +7,2%.

· Indicateurs abonnés

Comme annoncé à l’issue du premier trimestre 2009, le Groupe poursuit désormais une stratégie focalisée sur la monétisation optimale de son trafic en combinant ses offres de dating et de matchmaking et en développant des stratégies sophistiquées d’autopromotion entre ses différents produits ou marques.

Ainsi, au cours de ce premier semestre :

- Le parc abonnés : il s’élève à 945 000 abonnés au 30 juin 2009 et se décompose en 669 000 abonnés pour toutes les activités Internet du Groupe hors Match.com Europe et 276 000 abonnés pour les activités Match.com Europe seules.

Hors acquisition de la base européenne de Match.com, le Parc Groupe a progressé de 24 000 abonnés nets au cours du deuxième trimestre. Les modifications tarifaires mises en œuvre mi-février ont largement contribué à cette progression.

- L’ARPU (revenu mensuel moyen par abonné) : le revenu mensuel moyen par abonné (incluant l’activité matchmaking) est en progression à 18,10 euros sur le premier semestre 2009 vs. 17,66 euros sur le second semestre 2008. Les modifications tarifaires récentes sur le Dating ont ainsi été largement compensées par la progression de la valeur sur le Matchmaking au cours de ce semestre.

- Le Churn (taux de désabonnement mensuel) : il ressort à 15% contre 14,3% au second semestre 2008, en légère progression.

q Résultats semestriels consolidés

En millions d’euros

IFRS

30 juin 2009 (1)

(Consolidé)

30 juin 2008 (1) (Consolidé)

Var. %

Chiffre d’affaires

70,1

63,0

+11,2%

ROAA* avant coût des actions gratuites

% du CA total

10,5

15,0%

5,5

8,7%

+91,4%

ROAA*

% du CA total

8,8

12,6%

4,1

6,4%

+117,0%

Résultat opérationnel

% du CA total

7,5

10,7%

2,8

4,5%

+164,4%

Résultat net des activités poursuivies

3,9

1,4

+178,8%

Résultat net des activités abandonnées

0,6

-1,1

+155,6%

Résultat net

% du CA total

4,5

6,5%

0,3

0,6%

NA

*Résultat opérationnel avant amortissement des immobilisations

(1) Intégration de Match.com Europe dans les comptes consolidés au 1er juin 2009

· Forte amélioration de la rentabilité

Le résultat opérationnel avant amortissements des immobilisations (ROAA) et avant coût des actions gratuites s’établit à 10,5 M€ au premier semestre 2009 -15% de marge-, contre 5,5 M€ au premier semestre 2008, soit un doublement du ROAA qui s’explique par :

- la diminution en part relative des investissements marketing comparativement au premier semestre 2008, qui ressortent sur la période à 37,9 M€, soit 54% du chiffre d’affaires contre 60% au 30 juin 2008. Le premier semestre reste traditionnellement pour l’activité du Groupe un semestre de fort investissement publicitaire.

- l’intégration du ROAA de Match.com Europe pour un montant de 1,3 M€ (1 mois de consolidation). Rapportée à un chiffre d’affaires de 4,9 M€, la marge de ROAA de Match.com Europe ressort ainsi à 27,5% sur le mois de juin.

Après intégration des charges de personnel à hauteur de 13,5 M€ -incluant une charge non-cash de 1,7 M€ liée à la valorisation des plans d’actions gratuites-, la marge de ROAA du Groupe s’établit à 12,6% pour le premier semestre 2009 contre 6,4% au premier semestre 2008.

Compte tenu de tous ces éléments, mais aussi de

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