CHARGEURS - Résultats annuels 2010

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Communiqué
Forte amélioration des performances du Groupe
confirmant l’efficacité du plan stratégique mis en oeuvre en 2009


Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 10 mars 2011 sous la présidence
d’Eduardo Malone, a arrêté les comptes consolidés audités de l’exercice 2010.


RESULTATS CONSOLIDES



Le chiffre d’affaires 2010 progresse de 13,4 % par rapport à 2009. Cette croissance est portée par une forte hausse du chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection, + 24,4 %, et une progression de 11,7 % de celui de Chargeurs Interlining. Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool augmente de 4,3 %.

Le résultat d’exploitation s’élève à 21,3 millions d’euros et le résultat net à 12,9 millions d’euros.

CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE

CHARGEURS FILMS DE PROTECTION



La forte hausse du chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection, + 24,4 % par rapport à 2009, résulte principalement d’un niveau d’activité soutenu et d’un effet prix - mix.

Le résultat d’exploitation s’améliore également très sensiblement sous l’effet conjugué de la croissance des volumes, de la réduction des frais fixes mise en oeuvre en 2009 et d’une politique commerciale qui a permis d’absorber la forte hausse du prix des matières premières. En effet, le prix du polyéthylène, matière première de base pour ce métier, a augmenté de 47 % sur un an.

CHARGEURS INTERLINING



Le chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining augmente de 11,7 % soutenu par un fort effet volume conjugué à un effet prix - mix et un effet de change favorable. Chargeurs Interlining a profité de la reprise mondiale de ses marchés, plus particulièrement de l’Asie où ses ventes sont en hausse de 15 %.

Le résultat d’exploitation se redresse significativement bénéficiant de cette reprise des volumes ainsi que des réductions de coûts.

CHARGEURS WOOL



Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool augmente de 4,3 % ; la baisse des volumes liée à une politique de sélectivité des contrats a été compensée par la hausse des prix de la laine brute. Ceuxci ont en effet augmenté de 36 % en 2010, avec une accélération en fin d’année.

Le résultat d’exploitation de Chargeurs Wool s’améliore sensiblement.

STRUCTURE FINANCIERE

Au 31 décembre 2010, les capitaux propres part du Groupe se sont renforcés de 37,3 millions d'euros et s’élèvent à 167,5 millions d'euros.

La dette nette totale du Groupe a été réduite de 26 millions d’euros sur un an, pour s’établir à 63,1 millions d'euros au 31 décembre 2010.

L’émission obligataire (415 083 titres pour 22,8 millions d’euros, en avril 2010) a fait l’objet de demandes de conversion en actions ordinaires Chargeurs, à fin février 2011, à hauteur de 22,5 %, soit 93 481 obligations générant 2 524 812 actions nouvelles.

PERSPECTIVES 2011

Bien qu’il soit trop tôt pour se prononcer sur l’année complète 2011, les deux premiers mois de l’exercice s’inscrivent dans la continuité des très bonnes performances de 2010.

Le 11 mars 2011
Direction de la Communication - Téléphone +33 (0)1 71 72 31 65 - www.chargeurs.fr
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