Chargeurs : Premier semestre 2009

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Communiqué


PREMIER SEMESTRE 2009

Confronté à une contraction très importante de ses ventes, Chargeurs a achevé au cours du semestre les restructurations nécessaires pour redevenir profitable et générer un résultat positif dès 2010 même sans reprise des volumes

La priorité du second semestre est de conforter l’architecture financière du Groupe

Le Conseil d’Administration de CHARGEURS, réuni le 27 août 2009 sous la présidence d’Eduardo Malone, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2009.

La profonde récession économique du premier semestre s’est traduite par une forte contraction des marchés des principaux clients du Groupe.

Chargeurs a mis en place l’ensemble des mesures de restructuration destinées à adapter ses capacités de production, notamment en Europe, au niveau des marchés sur lesquels il a opéré au premier semestre 2009. Toutes ces mesures de restructuration permettent sur base annuelle une réduction de coûts de 17 millions d’euros et ont engendré des charges exceptionnelles de 14 millions d’euros dans le résultat net au cours du semestre.

La forte chute du chiffre d’affaires et les restructurations engagées ont ainsi conduit à un résultat d’exploitation de –14,7 millions d’euros et un résultat net de –26,4 millions d’euros.

1 - RESULTATS CONSOLIDES

1er semestre

En millions d’Euros

2009

2008

Chiffre d’affaires

226,4

335,4

Résultat d’exploitation

(14,7)

7,4

Résultat net

(26,4)

9,1


2 – CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE OPERATIONNELS

CHARGEURS FILMS DE PROTECTION

1er semestre

En millions d’Euros

2009

2008

Chiffre d’affaires

64,8

103,8

Résultat d’exploitation

(6,8)

7,3

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection, en retrait de 37,6 % par rapport au 1er semestre 2008, reflète principalement la baisse des volumes liée à la chute d’activité de nos clients et accentuée par leur démarche de déstockage massif.

En conséquence de la réduction globale d’activité, Chargeurs Films de Protection a pris des mesures pour réduire ses capacités de production en Europe et les ajuster à la nouvelle donne des marchés.

Le résultat d’exploitation est en perte de 6,8 millions d’euros en raison du niveau d’activité plus faible et de l’impact des mesures de restructuration.

CHARGEURS INTERLINING

1er semestre

En millions d’Euros

2009

2008

Chiffre d’affaires

86,4

117,4

Résultat d’exploitation

(7,7)

4,7

La baisse du chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining de 26,4 % est principalement imputable à la réduction des volumes.

Le résultat d’exploitation s’établit à –7,7 millions d’euros du fait de la réduction du niveau d’activité et de l’impact des restructurations réalisées afin d’adapter le métier à la diminution de la clientèle européenne.

CHARGEURS WOOL

1er semestre

En millions d’Euros

2009

2008

Chiffre d’affaires

75,2

114,2

Résultat d’exploitation

(0,7)

0,5

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool régresse de 34,2%, principalement par la chute des prix de la laine et dans une moindre mesure par un effet volume.

La baisse du résultat d’exploitation traduit la diminution des marges.

3 – SITUATION FINANCIERE

L’endettement bancaire net s’établit à 86,3 millions d'euros à fin juin 2009 contre 84,2 millions d’euros au 31 décembre 2008.

Chargeurs a engagé une discussion avec ses banques visant à consolider sa structure de financement par le réaménagement de certaines de ses dettes ; parallèlement, la société travaille au projet d’une émission destinée à augmenter ses fonds propres au cours du second semestre 2009.

4 – ANNEE 2009

Compte tenu des résultats enregistrés au 1er semestre et des plans de restructuration engagés, l’actualisation des chiffres consolidés visés pour 2009 est la suivante :

- Chiffre d’affaires : 445 millions d’euros

- Résultat d’exploitation : – 29 millions d’euros

- Résultat net : – 48 millions d’euros

Le résultat d’exploitation s’explique en grande partie par des éléments non récurrents pour – 24 millions d’euros relatifs aux restructurations mises en place, soit un résultat opérationnel courant de – 5 millions d’euros.

5. PERSPECTIVES 2010

L’ensemble des mesures mises en place en 2009 permet d’envisager une amélioration du résultat opérationnel courant de 21 millions d’euros principalement sous l’effet des réductions de coûts réalisées de 17 millions d’euros.

Sur la base d’un chiffre d’affaires 2010 estimé de l’ordre de 450 millions d’euros, le résultat opérationnel courant passerait ainsi de - 5 millions d’euros, en 2009, à 16 millions d’euros en 2010.

Le 27 août 2009

Direction de la Communication

Tél. 01 71 72 31 65

www.chargeurs.fr


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