Aedian : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2007-2008

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En millions d’Euros

2007/2008

2006/2007

Chiffre d’affaires

9,04

9,21

Groupe de conseil et d’ingénierie spécialiste du tertiaire financier et du secteur public

400 collaborateurs

§ Eurolist C

§ Services Informatiques

§ Bloomberg SYS

§ Reuter SYS.PA

§ ISIN FR0004005924

§ AEDIAN

Jean-François Gautier

Président du directoire

jfgautier@aedian.com

Frédéric Bourdon

Secrétaire général

fbourdon@aedian.com

( 01 56 35 30 00

§ CM-CIC Securities

Communication financière

Bruno Gaheri

( 01 45 96 79 22

gaheribr@cmcics.com

§ MP Conseil

Michelle Pilczer

( 01 47 10 94 94

mpconseil@mpconseil.com

CALENDRIER

Assemblée Générale de l’exercice 2006-2007

23 novembre 2007

AEDIAN annonce pour le 1er trimestre de l’exercice 2007-2008 (juillet-septembre 2007), un chiffre d’affaires consolidé de 9,04 M€ à comparer à 9,21 M€ sur la même période de l’exercice précédent (-1,9%).

Bien que peu représentatif de l’activité annuelle en raison de la période des congés d’été, ce 1er trimestre, succédant à une fin d’exercice précédent défavorable au renouvellement des grands projets, a été marqué par le retour à la croissance de la filiale ingénierie.

Les caractéristiques de l’activité sont :

? en ingénierie (AEDIAN SI)

Le chiffre d’affaires de ces activités est en croissance de 1% au 1er trimestre 2007-2008 par rapport à la même période de l’exercice précédent et a représenté 70% du chiffre d’affaires consolidé du groupe. Par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent, l’effectif interne est stable, le taux d’intermission diminue de 1 point à 5%, contre 6%, et le prix moyen de facturation des prestations poursuit sa progression.

? en conseil (AEDIAN Consulting)

Sur le premier trimestre du nouvel exercice, le chiffre d’affairesde ces activités a diminué de 9% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent et a représenté 30% du chiffre d’affaires consolidé du groupe. La stabilisation de l’effectif interne, dans un marché qui continue d’être caractérisé par la forte mobilité des consultants, se confirme : -4% par rapport au 1er trimestre 2006-2007 et +1% par rapport à la période précédente (4ème trimestre 2006-2007). Le taux d’inter mission s’établit à 15% (11% au 1er trimestre de l’exercice précédent). Les prix moyens de facturation des prestations sont stables.

? Perspectives

La demande des clients de la Banque et de l’Assurance pour les prestations de conseil et d’ingénierie présente des perspectives favorables qui contribueront à l’atteinte des objectifs du groupe pour l’exercice 2007-2008 : croissance du chiffre d’affaires et poursuite du processus d’amélioration du résultat opérationnel entamé depuis deux exercices.


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